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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011480
Monto de la Factura
₲ 581.400
Nro. Solicitud de Transferencia
215241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.864

Retención DNCP
₲ 2.030
Retención IVA
₲ 15.856
Retención Renta
₲ 21.142
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201114
Monto Contrato
₲ 146.026.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.619.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.619.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma