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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.988.880
Nro. Solicitud de Transferencia
150103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.455

Retención DNCP
₲ 7.349
Retención IVA
₲ 28.413
Retención Renta
₲ 56.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209382
Monto Contrato
₲ 50.737.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.600.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE MRA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso