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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.219.640
Nro. Solicitud de Transferencia
150103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.737

Retención DNCP
₲ 4.507
Retención IVA
₲ 17.423
Retención Renta
₲ 34.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209382
Monto Contrato
₲ 50.737.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.600.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE MRA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso