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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 62.541.802
Nro. Solicitud de Transferencia
36069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.909.828

Retención DNCP
₲ 220.602
Retención IVA
₲ 1.705.686
Retención Renta
₲ 1.705.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SAEL
RUC
80114556-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197375
Monto Contrato
₲ 6.394.329.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.992.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.992.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383046
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)