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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011041
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139701
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.533

Retención DNCP
₲ 5.467
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201795
Monto Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.057.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.057.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396085
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)