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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003717
Monto de la Factura
₲ 33.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.301.034

Retención DNCP
₲ 125.309
Retención IVA
₲ 484.443
Retención Renta
₲ 968.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206931
Monto Contrato
₲ 111.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.046.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.046.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá