Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.833.924
Retención DNCP
₲ 36.860
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 285.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.328.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.328.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma