Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 30.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104032
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.504.267
Retención DNCP
₲ 106.841
Retención IVA
₲ 826.091
Retención Renta
₲ 826.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.328.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.328.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma