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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 19.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.627.994

Retención DNCP
₲ 69.822
Retención IVA
₲ 539.864
Retención Renta
₲ 539.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.105.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.105.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma