Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045376
Monto de la Factura
₲ 19.158.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.028.642
Retención DNCP
₲ 67.576
Retención IVA
₲ 522.494
Retención Renta
₲ 522.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207197
Monto Contrato
₲ 298.894.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.547.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.547.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma