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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047103
Monto de la Factura
₲ 9.839.250
Nro. Solicitud de Transferencia
73899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.259.182

Retención DNCP
₲ 34.706
Retención IVA
₲ 268.343
Retención Renta
₲ 268.343
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207197
Monto Contrato
₲ 298.894.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.547.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.547.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma