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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020969
Monto de la Factura
₲ 56.186.198
Nro. Solicitud de Transferencia
85224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.923.312

Retención DNCP
₲ 198.184
Retención IVA
₲ 1.532.351
Retención Renta
₲ 1.532.351
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206685
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.140.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.140.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA -ATLAS Y MP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma