Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020970
Monto de la Factura
₲ 21.616.740
Nro. Solicitud de Transferencia
85224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.361.398
Retención DNCP
₲ 76.248
Retención IVA
₲ 589.547
Retención Renta
₲ 589.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206685
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.140.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.140.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA -ATLAS Y MP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma