Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024202
Monto de la Factura
₲ 4.118.230
Nro. Solicitud de Transferencia
209221
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.191
Retención DNCP
₲ 14.376
Retención IVA
₲ 112.315
Retención Renta
₲ 149.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206685
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.140.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.140.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA -ATLAS Y MP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma