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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 22.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.770.438

Retención DNCP
₲ 77.780
Retención IVA
₲ 601.391
Retención Renta
₲ 601.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198453
Monto Contrato
₲ 390.358.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.365.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.365.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387043
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores TAUSEM Y ENGINEERING POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional