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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000598
Monto de la Factura
₲ 32.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.843.619

Retención DNCP
₲ 119.122
Retención IVA
₲ 519.432
Retención Renta
₲ 921.047
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207733
Monto Contrato
₲ 106.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.678.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.678.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)