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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005163
Monto de la Factura
₲ 5.851.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68871
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.028

Retención DNCP
₲ 21.202
Retención IVA
₲ 116.135
Retención Renta
₲ 163.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207733
Monto Contrato
₲ 106.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.678.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.678.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)