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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000

Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-225373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.991.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.991.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410864
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión digital
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH