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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053687
Monto de la Factura
₲ 10.957.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62977
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.447.688

Retención DNCP
₲ 40.492
Retención IVA
₲ 156.540
Retención Renta
₲ 313.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-171148
Monto Contrato
₲ 10.957.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.447.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA GUARDAPARQUES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible