Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003473
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            57310
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.620.422
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 95.942
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 741.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 741.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KONECTA SA 
        
                                    RUC
                            
            80027374-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            57/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12017-19-184974
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 652.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 589.269.706
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 589.269.706
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371465
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        