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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000284
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80460
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.650.259

Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
₲ 7.360

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233357
Monto Contrato
₲ 121.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.368.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.368.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"