Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94409
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.760
Retención DNCP
₲ 10.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233257
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.642.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.642.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"