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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036021
Monto de la Factura
₲ 60.866.614
Nro. Solicitud de Transferencia
59082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.278.249

Retención DNCP
₲ 214.693
Retención IVA
₲ 1.659.999
Retención Renta
₲ 1.659.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237167
Monto Contrato
₲ 780.098.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.879.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.879.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434032
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 01/2023 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA - SBE PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa