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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003367
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93850
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.800

Retención DNCP
₲ 31.837
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 331.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
188-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227725
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.143.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.143.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421985
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2023 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - MSPYBS" AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)