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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006757
Monto de la Factura
₲ 3.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.760

Retención DNCP
₲ 10.592
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230438
Monto Contrato
₲ 185.599.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.628.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.628.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma