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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 6.874.450
Nro. Solicitud de Transferencia
101788
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.170

Retención DNCP
₲ 24.248
Retención IVA
₲ 187.485
Retención Renta
₲ 187.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230693
Monto Contrato
₲ 392.908.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.487.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.487.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVARROPAS Y SECARROPAS MARCA CASTANHO - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma