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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001291
Monto de la Factura
₲ 29.377.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46244
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.963.342

Retención DNCP
₲ 108.277
Retención IVA
₲ 441.220
Retención Renta
₲ 837.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230228
Monto Contrato
₲ 507.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.581.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.581.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)