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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001888
Monto de la Factura
₲ 33.288.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.484.599

Retención DNCP
₲ 122.174
Retención IVA
₲ 540.095
Retención Renta
₲ 944.645
Multa
₲ 166.443

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233546
Monto Contrato
₲ 570.043.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.847.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.847.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"