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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003059
Monto de la Factura
₲ 4.092.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.785

Retención DNCP
₲ 14.942
Retención IVA
₲ 60.527
Retención Renta
₲ 155.646
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235524
Monto Contrato
₲ 400.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.308.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.308.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena