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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 2.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81074
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.732.797

Retención DNCP
₲ 10.243
Retención IVA
₲ 79.200
Retención Renta
₲ 79.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230837
Monto Contrato
₲ 290.265.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.465.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.465.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS ELÉCTRICAS MARCA STRYKER MODELO SV S - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma