Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 715.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102276
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.378

Retención DNCP
₲ 2.578
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235517
Monto Contrato
₲ 26.315.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena