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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016640
Monto de la Factura
₲ 684.360
Nro. Solicitud de Transferencia
93225
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.857

Retención DNCP
₲ 2.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.476.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena