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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009699
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213758
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.348.727

Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230451
Monto Contrato
₲ 314.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.112.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.112.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422699
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA CON FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE TAIWAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma