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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010228
Monto de la Factura
₲ 39.353.236
Nro. Solicitud de Transferencia
60173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.505.493

Retención DNCP
₲ 137.379
Retención IVA
₲ 1.073.270
Retención Renta
₲ 1.431.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231257
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.898.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.898.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427205
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA