Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 6.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45967
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.513.916
Retención DNCP
₲ 24.416
Retención IVA
₲ 188.782
Retención Renta
₲ 188.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226383
Monto Contrato
₲ 253.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.384.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.384.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental