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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 5.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45967
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.412.893

Retención DNCP
₲ 20.289
Retención IVA
₲ 156.873
Retención Renta
₲ 156.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226383
Monto Contrato
₲ 253.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.527.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.527.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental