Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 1.039.850
Nro. Solicitud de Transferencia
156445
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.246

Retención DNCP
₲ 3.684
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233360
Monto Contrato
₲ 20.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.104.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.104.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"