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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 931.850
Nro. Solicitud de Transferencia
126137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.697

Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233360
Monto Contrato
₲ 20.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.104.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.104.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"