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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 35.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.878.636

Retención DNCP
₲ 125.286
Retención IVA
₲ 721.013
Retención Renta
₲ 1.305.065
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235521
Monto Contrato
₲ 80.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.515.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.515.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena