Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007376
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            190661
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.693.199
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 174.895
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.366.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.821.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            434940
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23006-24-238996
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.197.930.135
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 939.092.925
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 939.092.925
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            434940
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS - AD REFERENDUM 2024
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo del Indigena
        