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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 132.750.927
Nro. Solicitud de Transferencia
93865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.317.204

Retención DNCP
₲ 473.076
Retención IVA
₲ 3.620.480
Retención Renta
₲ 2.413.653
Multa
₲ 58.288.968

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve