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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000458
Monto de la Factura
₲ 37.584.742
Nro. Solicitud de Transferencia
62252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.851.273

Retención DNCP
₲ 133.938
Retención IVA
₲ 1.025.038
Retención Renta
₲ 683.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve