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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 11.257.091
Nro. Solicitud de Transferencia
97345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.257.091

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-68148
Monto Contrato
₲ 3.726.648.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.290.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.290.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246698
Nombre de la Licitación
OBRAS EN 9 COMUNICADADES - PROYECTO FOCEM YPORA (POZOS_TAMQUE_DISTRIBUCIÓN) - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social