Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 248.961.783
Nro. Solicitud de Transferencia
160206
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.961.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-68148
Monto Contrato
₲ 3.726.648.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.290.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.290.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246698
Nombre de la Licitación
OBRAS EN 9 COMUNICADADES - PROYECTO FOCEM YPORA (POZOS_TAMQUE_DISTRIBUCIÓN) - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social