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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 38.108.700
Nro. Solicitud de Transferencia
156155
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.108.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
A-06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-61218
Monto Contrato
₲ 419.195.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.054.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.054.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Impresoras, escaner, Swich, Impresoras de etiqueta y Lector de Código de barra
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012