Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 904.777.312
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            54350
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-05-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-05-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 904.777.312
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMG CONSTRUCCIONES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014444-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-12-64197
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.809.389.586
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.132.478.420
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.132.478.420
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246559
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción del Complejo PATRIA DEPORTIVA 2020
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        