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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003156
Monto de la Factura
₲ 44.049.810
Nro. Solicitud de Transferencia
34108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.049.810

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-62524
Monto Contrato
₲ 71.321.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.825.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.825.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia