Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-025-0008921
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 774.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83980
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 771.185
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.815
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80038118-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            019/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-17-146684
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.570.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.859.065
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.859.065
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333014
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
        