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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001940
Monto de la Factura
₲ 196.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138958
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.163.438

Retención DNCP
₲ 733.395
Retención IVA
₲ 2.806.357
Retención Renta
₲ 3.741.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
196/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149961
Monto Contrato
₲ 3.038.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.562.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.480.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas