Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018768
Monto de la Factura
₲ 9.112.163
Nro. Solicitud de Transferencia
32650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.600.706
Retención DNCP
₲ 32.399
Retención IVA
₲ 228.548
Retención Renta
₲ 250.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136744
Monto Contrato
₲ 1.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.553.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.594.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321685
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales